重慶市松江區醫療座談會公司
2018月度部門乃至每一位員工結算的時候
目 錄
一有些 武漢市市松江區醫學界討論重點簡介
一、大部分職權
二、監管部門部門預算企業單位帶來
第二部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算表
一、純收入支出費用部門預算總表
二、工資預算表
三、其他支出竣工決算表
四、財政費用支出 撥付納入費用支出 部門預算總表
五、平常公共服務估算國庫補貼款性支出結算的時候表
六、基本性上公眾費用財政資金撥付基本性總支出預算表
七、基本公共信息項目預算民政審批“三公”專項事業費及企事業單位自動運行專項事業費性支出竣工決算表
八、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤部門預算財政性補貼款教育支出部門預算表
九、凈資產流動負債現象表
第三部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算情況說明
4.地方 代詞說明
第一部分 上海市松江區醫學交流中心概況
一、 基本職責范圍:
🌞醫學交流中心位于上海市松江區樂都路193號1號樓,主要承擔本區醫療保健咨詢、健康教育、醫學科研、崗位培訓、學術交流;組織醫療事故技術鑒定。為全額撥款的事業單位,法定代表人顧雪鋒。
二、中介機構配置
2002年10月經編委批準設立上海市松江區醫療事故鑒定中心(批準文號:滬松編字【2002】第81號)。
分設主任醫師室(文秘人員長室)、會張室、辦公室(辦公室、技術鑒定辦公室)、財稅室。
第二部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算表
2018一年度創收其他支出結算的時候總表
企業單位:W
創收 |
收入支出 |
||
內容 |
部門預算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、財政資金補貼款工資 |
553.74 |
一、一樣公開服務培訓結余 |
|
其中的:區政府性基金、期貨、現貨、微盤財政支出預算財政支出撥付 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
二、上司補貼申請書薪水 |
|
三、民防花費 |
|
三、自己事業凈收入 |
|
四、公共服務安全性高經費支出 |
|
四、銷售經營創收 |
|
五、學前教育教育支出 |
229.24 |
五、其他廠家上交薪水 |
|
六、數學系統收入支出 |
|
六、其他的效益 |
|
七、文化產業田徑與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
八、發展的保障和人才需求結余 |
40.58 |
|
|
九、醫遼環衛與工作方案生肓性支出 |
275.20 |
|
|
十、節約能源環保性其他支出 |
|
|
|
五一、城鄉居民小區撥出 |
|
|
|
第十二、農業水收支 |
|
|
|
十四、公共公路運輸配送總支出 |
|
|
|
十四、影視資源探礦新信息等花費 |
|
|
|
15場、餐飲業安全服務業大頭等總支出 |
|
|
|
16、科技金融教育支出 |
|
|
|
二十七、支援同一區縣撥出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋資源氣象條件等收入支出 |
|
|
|
19、往房后勤保障撥出 |
9.23 |
|
|
二十五、油糧應急物資收儲其他支出 |
|
|
|
二11、其它的經費支出 |
|
上年個人收入加總 |
553.74 |
本年度費用累計 |
554.25 |
用參公資金掩蓋收入支出表差額 |
|
節余配資 |
|
本年結轉和盈余 |
57.46 |
年尾結轉和節余 |
56.94 |
總共 |
611.19 |
總金額 |
611.19 |
2018半年度創收部門預算表
機構:億元
項目流程 |
本年度收入來源累計 |
財政預算捐款營收 |
上級部門補貼金利潤 |
事業薪資收入 |
生意工資收入 |
附屬醫院企業單位繳納盈利 |
其余凈收入 |
||||
功能分類 |
項目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
553.74 |
533.74 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教學教育支出 |
229.21 |
229.21 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
專科護士培訓學校及培訓學校 |
229.21 |
229.21 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育性支出 |
229.21 |
229.21 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多培育花費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多培養支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活確保和就業創業費用 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事單位名稱離退居二線 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性行業離退居二線 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業企業通常社區養老保障繳付結余 |
29.01 |
29.01 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記人事院校職業技能年金網上繳費收支 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼安全與籌劃生小孩撥出 |
274.72 |
274.72 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業政府部門醫療機構 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作行業醫用 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
210 |
99 |
|
各種醫療設備衛生防疫與工作規劃懷孕其他支出 |
261.88 |
261.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
另一個醫療服務安全與年度計劃生殖總支出 |
261.88 |
261.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房服務經費支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
… |
房屋改革的實質結余 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
2018財政年度開支部門預算表
單位名稱:萬塊人民幣
工作 |
年初支出費用加總 |
首要經費支出 |
建設項目開支 |
繳納上一級性支出 |
生產經營開支 |
對付屬廠家補帖性支出 |
||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
554.25 |
227.44 |
326.82 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育經費支出 |
229.24 |
|
229.24 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修學校及培訓班 |
229.21 |
|
229.21 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課程總支出 |
229.21 |
|
229.21 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余育兒教育收入支出 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它培訓費用 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界有保障和擇業收入支出 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業的單位離退休工資 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業企行政單位離提前退休 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關衛生事業院校衛生事業院校幾乎頤養天年穩定激費花費 |
29.01 |
29.01 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上的行業崗位年金手機繳費性支出 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生管理與工作計劃生殖總支出 |
275.20 |
177.62 |
97.58 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性廠家醫療保障 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業組織醫療保健 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
210 |
99 |
|
另一醫療安全衛生安全衛生與計劃書二孩收支 |
262.37 |
164.79 |
97.58 |
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
一些醫療設備衛生情況與準備生二胎收支 |
262.37 |
164.79 |
97.58 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房基本保障費用支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
… |
住宅房教育體制改革性支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
2018當年度財政預算審批利潤付出竣工決算總表
企事業單位:萬美元
利潤 |
教育支出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
自動求和 |
般公共信息決算民政審批 |
政府性性資金估算財政廳撥付 |
一、一半公益性財政性預算財政性捐款 |
553.74 |
一、般公益性服務性教育支出 |
|
|
|
二、當地政府性債卷概預算財政支出捐款 |
|
二、外交政策花費 |
|
|
|
|
|
三、國防科技收入支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、培育經費支出 |
229.21 |
229.21 |
|
|
|
六、科學學科技付出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育文化與傳媒業撥出 |
|
|
|
|
|
八、生活得到保障和擇業費用 |
40.58 |
40.58 |
|
|
|
九、醫治衛生防疫與策劃計生費用 |
275.20 |
275.20 |
|
|
|
十、節水節能環保材料教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉區域付出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
十四、公共公路運輸業經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資探礦問題等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、商業運作安全第三產業等付出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務花費 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶其他區縣付出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源淺海氣象條件等收支 |
|
|
|
|
|
十八、房屋基本保障支出費用 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
二是、調味品應急物資收儲開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其余其他支出 |
|
|
|
年初工資收入總金額 |
553.74 |
本年度結余總計 |
554.22 |
554.22 |
|
年末財政資金審批結轉和余額 |
4.3 |
年底財政支出撥付結轉和節余 |
3.81 |
3.81 |
|
通常情況下公眾預決算財政局審批 |
4.3 |
|
|
|
|
現政府性母基金成本預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
558.03 |
總金額 |
558.03 |
558.03 |
|
2018年通常共同費用預算財政資金審批總支出結算的時候表
企業:余萬元
投資項目 |
預估合計 |
核心性支出 |
工程項目付出 |
|||
作用幾大類 科目表打碼 |
管理費用名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教學經費支出 |
229.21 |
|
229.21 |
205 |
08 |
|
出國培訓教育及培訓教育 |
229.21 |
|
229.21 |
205 |
08 |
03 |
培訓教育撥出 |
229.21 |
|
229.21 |
205 |
99 |
|
某些育兒教育收入支出 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一培養收入支出 |
|
|
|
208 |
|
|
社會的維護和就業前景性支出 |
40.58 |
40.58 |
|
208 |
05 |
|
行政機關教育單位名稱離離休 |
40.58 |
40.58 |
|
208 |
05 |
02 |
參公的單位離退體 |
0.76 |
0.76 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展機關單位根本健康社保養老服務激費費用支出 |
29.01 |
29.01 |
|
208 |
05 |
06 |
機構企業機關單位崗位年金交費付出 |
10.81 |
10.81 |
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與工作規劃生二胎結余 |
275.20 |
177.62 |
97.58 |
210 |
11 |
|
行政事務事業發展計量單位醫疔 |
12.84 |
12.84 |
|
210 |
11 |
02 |
事業方醫遼 |
12.84 |
12.84 |
|
210 |
99 |
|
一些醫療保健公共衛生與工作規劃生肓收支 |
262.37 |
164.79 |
151.20 |
210 |
99 |
01 |
另外醫療保健清潔與年度計劃生孕花費 |
262.37 |
164.79 |
151.20 |
221 |
|
|
居住房后勤保障付出 |
9.23 |
9.23 |
|
221 |
02 |
… |
個人住房改革創新其他支出 |
9.23 |
9.23 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
9.23 |
9.23 |
|
加總 |
554.22 |
227.44 |
329.79 |
2018年末通常公眾估算財政部門撥付核心費用結算的時候表
企業單位:70萬
大型項目 |
總計 |
人員管理資金投入 |
通用事業費 |
||
|
管理費用稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪獎勵付出 |
212.9 |
|
|
301 |
01 |
常見員工工資 |
|
28.29 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
|
5.53 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
|
7.04 |
|
301 |
07 |
績效考核年終獎金 |
|
77.43 |
|
301 |
08 |
機構企業發展機構基本上健康養老保險公司費 |
|
29.01 |
|
301 |
09 |
工作年金納費 |
|
10.81 |
|
301 |
10 |
工人基本的醫療保障安全繳納 |
|
12.84 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫療衛生補助款激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的中國社會基本保障交款 |
|
3.83 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
|
9.23 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一年終獎金有福利付出 |
|
28.88 |
|
302 |
|
商品價格和產品結余 |
12.3 |
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
0.25 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
|
|
0.01 |
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
0.39 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
2.04 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
0.05 |
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
3.48 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
0.14 |
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化成本費 |
|
|
0.7 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會事業費 |
|
|
2.26 |
302 |
29 |
好處費 |
|
|
2.76 |
302 |
31 |
公務活動公務車程序運行保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交行費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減收費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些各種商品和服務項目開支 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和家中的補貼申請書 |
0.95 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
0.76 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼費 |
|
|
0.19 |
303 |
07 |
醫療保障費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農林業產生補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其他自己家庭成員式的政府補貼費用支出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性付出 |
1.28 |
|
|
310 |
02 |
辦公樓設施購買 |
|
|
1.28 |
310 |
03 |
專業機械購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心系統及軟件下載新購創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
相關鐵路交通手段采購 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
許多投資性收支 |
|
|
|
累計數 |
227.44 |
213.85 |
13.59 |
2018全年度基本公共信息預算表國庫捐款“三公”事業費花費及部門進行事業費花費花費竣工決算表
方:萬余元
基本通用概算國庫審批“三公”專項經費 |
行政單位運動 費用竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動私車購進及正常運作費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 采購費 |
國家公務用車的 進行費 |
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預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
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0.76 |
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0.76 |
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2018一年度市政府性債卷概預算財政性捐款撥出竣工決算表
基層單位:70萬
產品 |
合計數 |
大體總支出 |
樓盤收入支出 |
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效果劃分 會計科目商品代碼 |
學科英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區醫學交流中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度資本流動負債原因表 |
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限額公司的:萬美金 |
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總數 |
商業價值 |
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年終數 |
年初數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、固定資產自動求和 |
—— |
—— |
268.27 |
267.62 |
(一)外溢資源 |
—— |
—— |
77.56 |
75.63 |
(二)穩定股權 |
—— |
—— |
190.71 |
191.99 |
其中:1.房屋(平方米) |
490 |
490 |
115.62 |
115.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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𓆏 般公務活動使用車 |
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🍬 監察值勤私家車 |
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ౠ 防化職業 科技小二租車 |
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ౠ 另外的租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🔴 4.另一個穩定基金 |
—— |
—— |
75.09 |
76.37 |
🐽 減:累計額累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
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(三)長年進行投資 |
—— |
—— |
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(四)在建設網項目 |
—— |
—— |
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(五)無型資產投資 |
—— |
—— |
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🌠 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某個財力 |
—— |
—— |
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二、外債累計數 |
—— |
—— |
3.57 |
2.15 |
三、凈資源總計 |
—— |
—— |
264.70 |
265.47 |
第三部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度決算情況說明
一、有關于東莞市松江區醫美交換中央2018年中盈利費用預算總體經濟原因原因分析
濟南市松江🌜區醫學交流中心2018年度收入總計為611.19萬元、支出總計為611.19萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加159.63萬元。主要原因:項目增加經費。
二、對蘇州市松江區醫學專業討論會機構2018年度目標收入來源預算的情況說
上年收入合計553.74萬元,其中:財政撥款收入553.74萬元,占100%。
三、更多武漢市松江區醫學研究交流學習學校2018當年度收入支出竣工決算情況報告說
本年度🧸支出合計554.25萬元,其中:基本支出227.44萬元,占41.04%;項目支出326.82萬元,占58.96%。
四、相對于傷害市松江區醫學界聯席會咨詢中心2018月度財政性撥付收益收支總體布局前提闡述
西安市松ꦆ江區醫學交流中心2018年度財政撥款收支總決算558.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加170.05萬元,增長43.83%。主要原因:項目增加經費。
五、關羽深圳市松江區醫學專業洽談重心2018每年大部分共同不需要預算不需要捐款其他支出部門預算狀態說明書
(一)似的公眾費用預算財務捐款支出費用部門預算綜合癥狀
南京市松江區藥學交換中心站2018꧋年度一般公共預算財政撥款支出554.22萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加170.83萬元,增長44.56%。主要原因:項目增加經費。
(二)通常通用結算的時候民政捐款收支結算的時候架構情況
東莞市松江♍區醫學交流中心2018年度一般公共預算財政撥款支出554.22萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)229.21萬元,占41.35%;社會保障和就業支出(類)40.58萬元,占7.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)275.20萬元,占49.66%;住房保障支出(類)9.23萬元,占1.67%。
(三)一樣 共同民政預算民政審批費用部門預算重要情況發生
杭州市🍎松江區醫學交流中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為605.21萬元,支出決算為554.22萬元,完成年初預算的91.57%。決算數小于預算數的主要原因:有職工請病假。其中:
1🍨、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為230萬元,支出決算為229.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:委院合作導師制支出減少。
2💎、社會保障和就業支出。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。事業單位離退休 年初預算為0.91萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預算的83.52%;機關事業單位基本養老保險繳費支出 年初預算為26.61萬元,支出決算為29.01萬元;機關事業單位職業年金繳費支出 年初預算為10.54萬元,支出決算為10.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
3🐼、醫療衛生與計劃生育支出:主要用于工資福利支出中的工資及商品和服務支出及對個人和家庭補助的支出。事業單位醫療 年初預算為12.74萬元 支出決算為12.84;其他醫療衛生與計劃生育支出 年初預算為315.17萬元,支出決算為261.88萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。
4🌸、住房保障支出:主要用于對個人和家庭補助中的住房公積金。住房公積金 年初預算為9.23萬元 支出決算為9.23萬元。
六、對於西安市松江區醫學專業互動咨詢中心站2018每年般共同成本預算財政部門付款基本上花費部門預算情況報告就說明
鄭州市松江區醫學檢驗交流溝通核心2018🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出227.44萬元,包括人員經費213.85萬元,公用經費13.59萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出212.9萬元,主要用于:在編及非編職工的基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、職業年金等支出。
2𓆉、商品和服務支出12.30萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會費、福利費、其他交通費用.
3、對個人和家庭的補助支出0.95萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
4、資本性支出1.28萬元 主要用于購買辦公設備購置。
按作出版式先后順序反映。
無一般來說公共性費用民政捐款通常收入支出的監管部門,作下講訴明:
天津市松江區醫學交流中心局2018年度無一般公共預算財政撥款基本支出。
七、關干廣州市市松江區分子生物學互動基地2018月度一般來說公用設施預算表財務捐款“三公”專項資金教育支出竣工決算時候申請報告
(一)“三公”專項資金財政資金審批支出費用竣工決算環境承載力原因反映。
廣州市松🧸江區醫學交流中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.76萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:未發生公務接待。
2018🀅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是未發生。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是未發生。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是未發生。
(二)“三公”費用財務付款開支預算關鍵環境說明怎么寫。
北京市市松江區醫學交流中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關與北京市松江區中醫藥學互動中2018年中鎮政府性股權基金預部門預算財政廳審批費用支出 部門預算時候說明書怎么寫
重慶市松江區醫學交流中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有企業資產管理經驗費用財政局補貼款情形說明書
滬市松江區醫學交流中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、別為重要議題的狀況代表
(一)國家機關運營金費花費的情況
沈陽市松江區醫學交流中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)政府機關集中采購費用狀態
深圳市松江ꦜ區醫學交流中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1.28萬元,其中:貨物采購金額1.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018ও年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車輛、房特俗被占現象
上海市松江區醫學交流中心(單位)2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考評處理的情況
上海市松江區醫學交流中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額230萬元;2018年度開展的績效評價項目1個ꦺ,涉及預算金額230萬元,平均得分63分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🉐一、民政部門局局付款工資收入:指部門管理上當年度從本級民政部門局局部門管理贏得的民政部門局局付款,還有尋常共公預決算民政部門局局付款和中央政府性債卷預決算民政部門局局付款。
二、創業薪水:指創業廠家開展調研專門服務活動組織極其引導活動組織得到的薪水。
ꦐ三、管理年薪水:指企業企業在技術專業金融業務行動試述輔助性行動模版抓好非自主結算管理行動選取的年薪水。
四、某個薪資:指單位名稱贏得的除“國庫捐款薪資”、“事業發展薪資”、“生產經營薪資”等意外的薪資。
五、本年度結轉和盈余:意指去年度尚無完成任務、結轉到本年度按關于 相關規定接著使用的的費用。
𒁃六、年終結轉和盈余:指上年中或曾經年中估算規劃、因客觀存在條件發生變動尚未按原計劃怎么寫執行,需延遲時間到今后年中按想關標準規定馬上適用的財政資金。
七、核心結余:指標準為擔保構造常見持續運行、到位每天的事業任務而發生的的相關結余。
ꦐ八、活動經費花費:指基層單位為完畢單一的行政處工作中成就或創業進步階段目標,在差不多經費花費模版形成的貼心的售后服務經費花費。
🌌九、加盟費用總支出 :指衛生事業計量單位在專門生活及助手生活以外搞好非獨立自主統計加盟生活發現的費用總支出 。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅺國慶、機關工作組織運作教育事業費:指行政訴訟工作組織和依據因公員法工作的教育事業工作組織動用尋常服務性概預算財政資金撥付具體安排的通常資金投入費用支出 中的日常工作通用教育事業費資金投入費用支出 。